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02 外貿企業退稅方式是什么(外貿公司退稅怎么算)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-29 03:13:26【】0人已围观
简介要看具體的產品.產品不一樣出口退稅額度也不一樣.我們是做LED的,一般要求供應商開立17%的增值稅發票供應商只需要收8個點的錢,我們出口退稅可以退15%.如果我跟你其他情況一樣,那我的利潤是2000*
我們是做LED的,一般要求供應商開立17%的增值稅發票供應商只需要收8個點的錢,我們出口退稅可以退15%.如果我跟你其他情況一樣,那我的利潤是2000*匯率*1+10000*0.07(其中七個點是退稅所得)-10000-800(開立17%增值稅發票所需的錢)-4000。
交了增值稅了就不需要再交其他的稅了。
問題五:外貿公司退稅怎么計算 現行匯率6.06來計算,算式如下:
1、利潤=出口美金貨值*匯率-RMB貨值(需支付工廠的RMB價)+RMB貨值/1.17*退稅率-這票貨出口報關時所產生的RMB費用
退稅部分=RMB貨值/1.17*退稅率
2、以您上面的美金價和RMB來計算,如下:
利潤:1*6.05-1+1/1.17*0.16=5.186元
退稅:1/1.17*0.16=0.137元
3、退稅:必須等到退單下來,與所開的RMB增值稅票一起提交國稅,一般情況下至少出運后兩個月才能拿到退稅。
不過樓上的RMB價是不是錯了啊, 有這么高的利潤嗎?這種換匯率可是超出正常的范圍了, 國稅肯定會查的。
問題六:關于外貿公司如何出口退稅? 樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。
兩種模式:
1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票金額)給到工廠。貴司拿著報關單,退稅聯,發票申請退稅。貴司在這里充當了一個代理的角色(浮前市場上的代理公司都是這種模式)
2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進項,還是以貴司名義操作出口報關,結匯,核銷,拿著報關單,退稅聯直接向國稅局申報退稅,不用發票了。樓主問的就是這種情況。
兩者的區別就是第一種不用經過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點點賦加稅而已。
問題七:如何計算貿易出口退稅 「先征后退」是指生產企業自營出口或委托代理出口的貨物,一律先按照增值稅暫行條例規定的征稅率征稅,然后由主管出口退稅業務的稅務機關在國家出口退稅計劃內按規定的退稅率審批退稅。目前,外商投資企業出口貨物退稅辦法包括「先征后退」和「免、抵、退」稅。
一、計稅依據。
「先征后退」辦法按照當期出口貨物離岸價乘以外匯人民幣牌價計算應退稅額。
「離岸價」(英文編寫為FOB價)是裝運港船上交貨價,但這個交貨價屬于象征 *** 貨,即賣方將必要的裝運單據交給買方按合同規定收取貨款,買賣雙方風險劃分都是以貨物裝上船為界限。因此,FOB價是由買方負責租船訂艙,辦理保險支付運保費。
最常用的FOB、CFR和CIF價的換算方法如下:
FOB價=CFR價-運費=CIF價×(1-投保加成×保險費率)-運費
因此,如果企業以到岸價格作為對外出口成交的,在貨物離境后,應扣除發生的由企業負擔的國外運費、保險費傭金和財務費用;以CFR價成交的,應扣除運費。
二、計算方法
1、一般貿易
(1)計算公式:
當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額+當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅率-當期全部進項稅額
當期應退稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅稅率
(2)以上計算公式的有關說明:
①當期進項稅額包括當期全部國內購料、水電費、允許抵扣的運輸費、當期海關代征增值稅等稅法規定可以抵扣的進項稅額。
②外匯人民幣牌價應按財務制度規定的兩種辦法確定,即國家公布的當日牌價或月初、月末牌價的平均價。計算方法一旦確定,企業在一個納稅年度內不得更改。
③企業實際銷售收入與出口貨物報送但、外匯核銷單上記載的金額不一致時,稅務機關按金額大的征稅,按出口貨物報關單上記載的金額退稅。
④應納稅額小于零的,結轉下期抵減應交稅額。
問題八:外貿企業如何計算出口退稅的,最好能舉例說明? 呵呵!這個人應該 問你的 稅務 及 海關!
一般應該是 出口的 總價(給對方開發票的總價)乘以 退稅率……與國內增值稅計算方法不一樣哦……
問題九:外貿-出口退稅如何計算 假設 計稅金額是a,征稅率為b
如果你的發票金額是稅后金額,即100000,那么
計稅金額+征稅額=稅后金額
a+ab=100000
a=100000/(1+b)
退稅額=15%a
=15%x【100000/(1+b)】
如果你的計稅金額就是100000,那么退稅額就是100000x15%=15000
問題十:如何算退稅金額 退稅額=(增值稅發票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。
例如:貨值100萬人民幣,增值稅率為17%,退稅率為13%,則:
1000000/1.17*0.13=111111.11元人民幣
商貿出口企業采用“免退”辦法退稅,這個是什么意思?
外貿企業的免退辦法,免,指的是出口環節不征收增值稅(注意:該免指的是免稅),即出口零稅率,不計算銷項稅額:退,指退還其購進產品環節所繳納的增值稅(即進項稅額),退還并不是完全退還,而是根據出口商品的退稅率進行退還,也就是說,是以購買商品取得增值稅專用發票的不含稅金額乘以退稅率計算出應退稅額來退還給出口企業
外貿退稅流程及方法
外貿退稅流程及方法:
1、下載外貿企業出口退稅申報系統和出口退稅網,安裝后通過系統維護進行企業信息設置;
2、通過退稅系統完成出口明細申報數據的錄入、審核;
3、取得增值稅發票后在發票開票日期30天內,在國稅局進行發票信息認證;
4、打印出口明細申報表、進貨明細申報表、出口退稅申報匯總表各2份;并生成退稅申報軟盤,軟盤中應該有12個文件,并在生成好的退稅軟盤上寫上企業的名稱和海關代碼;
5、準備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅。
二、分析
外貿企業出口退稅是指外貿企業以及實行外貿企業財務制度的工貿企業收購貨物出口,其出口銷售環節的增值稅免征。外貿企業先征后退的計算方法,外貿企業以及實行外貿企業財務制度的工貿企業收購貨物出口,其出口銷售環節的增值稅免征等。
三、外貿退稅怎么算
當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額);免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額;免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。
外貿公司是怎么靠退稅掙錢的
嗯,我覺得出口企業并不是完全靠出口出售賺錢的,出口退稅只能說是國家鼓勵企業的一種方式,但還是有一部分出口企業是依靠自己的軟實力,尤其是一些呃獨有的一些專利來賺錢的。
一千個人里就有一千個哈默萊特,世界上無論如何都無法找到兩片完全相同的樹葉,每個人都有不同的意見和看法,對同一件事情,大家也會有不同的評判標準。我的答案或許并不是最為標準,最為正確的,但也希望能給予您一定的幫助,希望得到您的認可,謝謝!
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