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02 外貿企業購進貨物出口后按規定計算的應退稅額應當貸記(出口退稅的賬務處理怎么做?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-16 05:44:18【】2人已围观
简介,就沒有銷項了,那么進項稅額就會留抵,所以退稅就退進項稅額,也就是退留抵數\x0d\x0a第一種情況:留抵2800,計算出退稅2600,還有200留抵(正確做法應該是退2000,800
\x0d\x0a第一種情況:留抵2800,計算出退稅2600,還有200留抵
(正確做法應該是退2000,800進項轉出,留抵2800-800=2000),但是一般非出口企業如果留抵,那留抵數是永遠退不回來的,即使你企業注銷破產了,留抵很多很多,也退不回來的
因此出口退稅退稅不是叫優惠不優惠問題,只是退回你進項稅額而已
其實就是說出口免稅,如果出口不免稅,銷項稅額=20000*17%=3400,繳納增值稅=3400-2800=600,這樣反而不退稅,還要繳納稅款
\x0d\x0a第二種情況,免抵退稅額大于留抵數,多余的部分就要繳納城建稅、教育費附加,就是以600為計稅依據,繳納城建稅、教育費附加了
出口退稅的賬務處理怎么做?
1、出口時:\x0d\x0a借:應收賬款-應收外匯賬款XXX(500美金*6
8317)3415
85元\x0d\x0a 貸:主營業務收入(出口銷售)3415
85元;\x0d\x0a2、結轉成本:\x0d\x0a借:主營業務成本(出口成本)(進貨不含稅金額)\x0d\x0a 貸:庫存商品XXX 進貨不含稅金額)\x0d\x0a3、申報退稅:\x0d\x0a借:應收賬款-應收出口退稅(進貨不含稅金額*16%)\x0d\x0a 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)(進貨不含稅金額*16%)\x0d\x0a4、不可退稅部分轉成本:\x0d\x0a借:主營業務成本(出口成本)(進貨不含稅金額*1%)\x0d\x0a貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(進貨不含稅金額*1%)\x0d\x0a5、申報表填增值稅申報表一第28行開具的“其他普通發票”欄下填開具的出口發票數量,第29行開具的“其他普通發票”欄下填出口銷售金額3415
85,第32行開具的“其他普通發票”欄下填出口銷售金額3415
85
生產企業出口退稅賬務怎么處理?
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出口退稅 有哪些賬務要處理?下面就來簡單了解一下
(1)出口貨物免稅,可以在賬務處理上是出口銷售時反映出來,而不需要貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”。借:應收賬款/銀行存款貸:主營業務收入
(2)出口貨物抵稅,是指生產企業出口自產貨物所耗用的零部件原材料、動力、燃料等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額,在相關賬務的處理上主要表現為企業購進原材料,無論用于生產出口貨物還是用于生產內銷貨物,其進項稅額均可抵扣。因為存在出口貨物的征稅率與退稅率不一致的情況,所以免抵退稅會存在不得免征以及抵扣稅額的情況,此項因借記主營業務成本,貸記進項稅額轉出。出口企業在收到《生產企業進料加工貿易免稅核銷證明》和《生產企業進料加工貿易免稅證明》之后,按證明上注明的“不得抵扣稅額抵減額”用紅字貸記“進項稅額轉出”,同時以紅字借記“主營業務成本”。生產企業發生國外運費、保險、傭金費用支出時,采用出口貨物征退稅率之差分攤計算的方式,沖減“不得抵扣稅額”,用紅字貸記“進項稅額轉出”,同時紅字借記“主營業務成本”。
(3)出口貨物退稅的賬務處理:按計算的免抵退稅額,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應收款——應收出口退稅款”。即:借:其他應收款——應收出口退稅款應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)注:出口抵減內銷產品應納稅額專欄,反應為出口企業銷售出口貨物后向貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”。應免抵稅額的計算確稅務機關辦理免抵退稅申報,按規定計算的應免抵稅額,借記本科目,定的方法是出口企業申請退稅時,依照退稅申報數完成稅務處理。根據當期的免抵額借記本科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”。
(4)納稅人向稅務機關申報出口退稅的辦理從而收到退回的稅款,應借記“銀行存款”,貸記“其他應收款——應收出口退稅款”。
進項稅額轉出是什么意思
一、進項稅額轉出是什么意思
進項稅額轉出指的是企業購進的貨物發生非正常損失,以及將購進貨物改變用途,其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費——應交增值稅”科目轉入有關科目,不予以抵扣。 目前進項稅額的轉出主要有以下幾種情況:
(一)納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失;
(二)納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費等。
(三)其他需要轉出進項稅額的情況有:商業企業收到供貨企業的平銷返利、出口企業按“免、抵、退”辦法計算應計入主營業務成本的不得免征和抵扣稅額等。 相關法律規定:《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規定: 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)購進固定資產;
(二)用于非應稅項目的購進貨物或者應稅勞務;
(三)用于免稅項目的購進貨物或者應稅勞務;
(四)用于集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; (五)非正常損失的購進貨物;
(六)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務。 《中華人民共和國增值稅暫行條例》實施細則第二十二條規定: 已抵扣進項稅額的購進貨物或應稅勞務發生條例第十條第(二)至(六)項所列情況的,應將該項購進貨物或應稅勞務的進項稅額從當期發生的進項稅額中扣減。無法準確確定該項進項稅額的,按當期實際成本計算應扣減的進項稅額。
二、什么是進項稅額進項稅額,是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或者不動產,支付或者負擔的增值稅額。進項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率。
三、進項稅轉出的情況對出口企業進口的原材料、零部件、元器件、設備,海關免征進口環節的增值稅和消費稅,來料加工出口貨物免征增值稅、消費稅,來料加工企業取得的工繳費收入免征增值稅、消費稅,但其耗用的國內貨物所支付的進項稅額不得抵扣,應計入產品成本。
(一)增值稅暫行條例實施細則第二十六條規定,一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計。
(二)《財政部、國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)第六條第(二)款進項稅額的處理計算規定,適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本……除出口卷煙外,適用增值稅免稅政策的其他出口貨物勞務的計算,按照增值稅免稅政策的統一規定執行。
稅金到底怎么算,100*1.13還是100/0.87?
在稅金的實際計算過程,通常是三種稅金一并計算,又由于在計算稅金時,往往已知條件是稅前造價,因此稅金的計算公式可以表達為:
應納稅額=(直接費+間接費+利潤)×稅率(%)
綜合稅率的計算因納稅地點所在地的不同而不同。
(1)納稅地點在市區的企業綜合稅率的計算:
(2)納稅地點在縣城、鎮的企業綜合稅率的計算:
(3)納稅地點不在市區、縣城、鎮的企業綜合稅率的計算:
稅率的計算因納稅地點所在地的不同而不同,教材中的稅率是經推導換算后的綜合稅率。推導過程如下(以市區為例):
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