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02 外貿公司退稅多久拿到(外貿公司第一次出口退稅申報后,多久能收到退稅)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-06 04:14:37【】9人已围观
简介.營業執照復印件(個人不用提供)4.完稅憑證等已繳稅款證明復印件(正確和錯誤的完稅憑證都要提供,驗原件)5.《稅務處理決定書》復印件(驗原件)(查處類退稅適用);6.納稅人書面申請或其他說明材料7.申
七、辦理方式:大廳辦理
具體辦理步驟如下:
辦稅員準備資料到區地方稅務局征收大廳辦理 需準備的資料:1.退(抵)稅款申請表原件(一式四份)蓋公章2.申請報告原件3.稅務登記證副本原件和復印件(復印件蓋公章)4.繳款書或完稅證或銀行繳稅系統回單原件和復印件(復印件蓋公章)
辦稅員資料準備完畢后到區地方稅務局征收大廳受理文書,征收大廳前臺管理員受理后會 給回文書受理回執
領取文書受理回執后預計60個工作日后辦稅員手機會收到地稅局的領取文書的通知, 辦稅員回征收大廳領取已批復的文書
問題三:第一次出口退稅申請成功以后什么時候能拿到退稅款?以后每月要準 新認定的出口企業一年內不退稅,你已是第13個月了,經稅務機關審核你公司前13個月內的出口免抵退稅額,若經免抵調庫后仍有退稅的,會在近期內將應退稅額退到你公司所指定的企業(不能用個人帳戶)帳戶中,但多數地方在第一筆退稅前都須經稅務機關納稅評估,查看企業財務核算、財務制度健全等相關情況后。符合條件的就予以退稅了,否則需整改后才予以辦理退稅。今后就納入按月(銷售收入額較小的小型企業極按年退稅)正常退稅了。希望你能及時收到所退稅款。 查看原帖>>
問題四:深圳出口退稅必須要的資料有哪些 1,報關單。
2,出口銷售發票。
3,進貨發票。
4結匯水單或收匯通知單
5,屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。
6,有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。
7,產品征稅證明,涉及征稅的時候才要。
8,出口收匯已核銷證明,這個資料現在只要求外匯局有數據就可以。
9,與出口退稅有關的其他材料
問題五:深圳2%個稅返還申請后,一般款項多久才能到賬? 5分 一般是 代征報酬領據開出后 7個工作日內。如果延誤了,可以電話買粉絲稅務分局買粉絲具體原因。
問題六:深圳公司辦理出口退稅需要什么要求,有哪些步驟 1、一般納稅人資質證明書
2、海關登記備案證明書
3、對外貿易登記證書
問題七:深圳代理退稅報關要注意哪些事項 代理退稅報關一定要做到客觀、真實、準確,一定不能出差錯,否則會影響客人退稅的
問題八:深圳外貿企業出口退稅需要去哪里登記備案和交單,交單包括什么單據?謝謝 外貿企業出口退稅的登記備案和交單均到深圳市國家稅務局直屬分局辦理,地址:深圳市福田區沙嘴路口(與濱海大道交界處)深圳市國家稅務局大樓;
交單單據包括:出口報關單退稅聯、增值稅專用發票抵扣聯、出口核銷單(如有必要)、出口退稅申報匯總表、出口明細表、出口進貨明細表
問題九:企業一般貿易出口退稅需要哪些資料?深圳服務公司具體流程操作? 有關企業一般貿易出口退稅里面有很多流程手續要辦理,而且有許多日常業務的小竅門。信息量非常大,客戶如果不了解,建議不要去盲目去操作,否則做錯了,帶來的麻煩比你不懂更大。這樣的問題可以交給深圳市瑞爾豐進出口貿易有限公司,我們提供專業一條龍服務。公司優勢代理退稅,多種代理方式靈活選擇,能保證你的利益最大化。操作流程:我公司提供指定公司帳號,客戶匯好外匯后,提供銀行水單,我公司收到核對后,按照銀行當天牌價結算還客戶(節假日除開)結算出來客戶可以提供公,或者私帳號為客戶打入。以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。
貿易公司怎么退稅
問題一:關于外貿公司如何出口退稅? 樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。
兩種模式:
1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票金額)給到工廠。貴司拿著報關單,退稅聯,發票申請退稅。貴司在這里充當了一個代理的角色(浮前市場上的代理公司都是這種模式)
2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進項,還是以貴司名義操作出口報關,結匯,核銷,拿著報關單,退稅聯直接向國稅局申報退稅,不用發票了。樓主問的就是這種情況。
兩者的區別就是第一種不用經過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點點賦加稅而已。
問題二:貿易公司怎樣辦理退稅 貿易公司辦理退稅如下:有關證件的送驗及登記表的領取 企業在取得有關部門批準其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業退稅登記。退稅登記的申報和受理 企業領到“出口企業退稅登記表”后,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業公章和有關人員印章后,連同出口產品經營權批準文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤后,即受理登記。填發出口退稅登記證 稅務機關接到企業的正式申請,經審核無誤并按規定的程序批準后,核發給企業“出口退稅登記”。出口退稅登記的變更或注銷 當企業經營狀況發生變化或某些退稅政策發生變動時,應根據實際需要變更或注銷退稅登記。出口退稅附送材料:報關單。報關單是貨物進口或出口時進出鄲企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。結匯水單或收匯通知書:屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。
問題三:外貿公司退稅怎么計算 現行匯率6.06來計算,算式如下:
1、利潤=出口美金貨值*匯率-RMB貨值(需支付工廠的RMB價)+RMB貨值/1.17*退稅率-這票貨出口報關時所產生的RMB費用
退稅部分=RMB貨值/1.17*退稅率
2、以您上面的美金價和RMB來計算,如下:
利潤:1*6.05-1+1/1.17*0.16=5.186元
退稅:1/1.17*0.16=0.137元
3、退稅:必須等到退單下來,與所開的RMB增值稅票一起提交國稅,一般情況下至少出運后兩個月才能拿到退稅。
不過樓上的RMB價是不是錯了啊, 有這么高的利潤嗎?這種換匯率可是超出正常的范圍了, 國稅肯定會查的。
問題四:外貿公司如何計算FOB價 ,退稅 在不考慮利潤的情況下,FOB這樣計算:
不含稅價30元,但出口必須要有增值稅發票,含稅攻就是30x1.17=35.10.
退稅率是13%,退稅金額為:(35.10/1.17)x13%=3.90.
每件運雜費成本為:4000/5000=0.80
總成本為:35.10-3.90+0.8=32.00
FOB美元價為:32/6.8=US$4.71
運雜費通常是不開增值稅發票的,也不參與退稅,這樣要合算一些。因為增值稅是17%,而退稅只有13%,相抵消還要凈上4%的稅。若將運雜費也開入增值稅發票中,就等于運雜費還要交4%的稅。因此退稅就是30*0.13=3.90
表面上看,退稅3.965元比3.90元更有利,但開增值稅發票需要另外付稅錢的(除非有別的開票途徑),前者每件需要付開票稅錢30.5*0.17=5.185元,后者需開票稅錢30*0.17=5.10元,少付0.085元。前者除去多退稅的0.065,每件實際多付稅錢0.02元。
A公司可以開增值稅發票,但他們出口貨物需要的增值稅發票只能由別的公司開給他們。
問題五:貿易企業出口可以享受退稅嗎? 如果你們是一般納稅人,同時具備進出口權的企業,出口產品是根據產品的海關編碼享受國家退稅的。
一般納稅人
是指年應征增值稅銷售額超過財政部規定的小規模納稅人標準的企業和企業性單位。一般納稅人的特點是增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。
進出口權
是進出口企業自己開展進出口業務的資格,進出口權辦理需要經過一個比較復雜的審批辦理過程,擬申請進出口的企業必須同時得到商務局、海關、檢驗檢疫、外匯管理局、電子口岸等相關部門的批準,并拿到上述部門審批證書后,才表示公司擁有了自營進出口的權利。擁有進出口權的企業,可依法自主地從事進出口業務。
出口退稅,
指對出口商品已征收的國內稅部分或全部退還給出口商的一種措施,這也是國際慣例。其基本含義是指對出口貨物退還其在國內生產和流通環節實際繳納的產品稅、增值稅、營業稅和特別消費稅。出口退稅制度,是一個國家稅收的重要組成部分。出口退稅主要是通過退還出口貨物的國內已納稅款來平衡國內產品的稅收負擔,使本國產品以不含稅成本進入國際市場,與國外產品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口創匯。
問題六:外貿企業如何報稅,退稅? 外貿企業出口退稅流程
一、外貿企業應在貨物報關出口之日起90日內,準備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括:
1、出口貨物報關單(出口退稅專用);
2、出口形式發票(INVOICE);
3、購進貨物的增值稅專用發票(抵扣聯,并應自開票之日起3個月內辦理認證手續)或分批單;
4、外匯核銷單(出口退稅聯);
5、主管稅務機關要求提供的其他資料。
二、外貿企業應在貨物報關出口后,及時取得出口貨物報關單,并登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質報關單是否一致。若一致,應在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。
三、根據主管稅務機關要求,使用指定的外貿企業出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數據,傳遞至軟盤。
四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規定的申報時間內辦理出口退稅正式申報。若申報數據準確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉入審批環節;若存在需要調整、更正的數據或單證及報表,則應按主管稅務機關的要求進行處理。
五、對于已經審批完畢的出口貨
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