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02 外貿公司營業范圍可以增加內銷嗎(外貿企業既有出口又有內銷如何賬務處理,)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-01 11:31:53【】8人已围观
简介應的發票到片管那里讓做一個抵扣備案,而有些地方國稅麻煩就不要你備案,這個視各地的稅務部門的辦事流程了你的進項可以抵,同時你的出口收入為含稅價,換成不含稅價,做收入,那個稅就是你的銷售項稅銷售項-你的抵
你的進項可以抵,同時你的出口收入為含稅價,換成不含稅價,做收入,那個稅就是你的銷售項稅
銷售項-你的抵扣進項交增值稅,就是這樣做。
出口視同內銷賬務處理(1)采購出口商品時
借:商品采購—出口商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(2)商品驗收入庫時
借:庫存商品—出口商品
貸:商品采購—出口商品
(3)貨物報關出口,以FOB價格確認外銷收入
借:應收賬款—應收
外匯
賬款-客戶
貸:主營業務收入-出口收入
(4)結轉出口商品成本
借:主營業務成本-出口商品
貸:庫存商品—出口商品
(5)出口未申報退(免)稅,按內銷征稅時
借:主營業務收入-出口收入
貸:主營業務收入-內銷收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
外貿企業出口轉內銷,一個本年,一個跨年的賬務怎么處理(一)本年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅
沖減出口銷售收入,增加內銷銷售收入時,借記“主營業務收入——出口收入”科目,貸記“主營業務收入——內銷收入”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額,借記“主營業務成本”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目。
注意事項:1.對于單證不齊視同內銷征稅的出口貨物,在賬務上沖減出口銷售收入的同時,應在“出口退稅申報系統”中進行負數申報,沖減出口銷售收入。2.對于單證不齊視同內銷征稅的出口貨物已在“出口退稅申報系統”中進行負數申報的,由于申報系統在計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”時已包含該貨物,所以在賬務處理上可以不對該貨物銷售額乘以征退稅率之差單獨沖減“主營業務成本”,而是在月末將匯總計算的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”一次性結轉至“主營業務成本”中。
(二)上年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅
按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額,借記“以前年度損益調整”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進項稅額轉出,借記“以前年度損益調整(紅字)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字)”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)(紅字)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(紅字)”科目。
注意事項:1.對于上年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅的出口貨物,在賬務上不進行收入的調整,在“出口退稅申報系統”中也不進行調整。2.在填報《增值稅納稅申報表》(附表二)時,不要將上年單證不齊出口貨物應沖減的“進項稅額轉出”與本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”混在一起,應分別體現。3.在錄入“出口退稅申報系統”(增值稅申報表專案)中的“不得抵扣稅額”時,只錄入本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,不考慮上年單證不齊出口貨物應沖減的“進項稅額轉出”。
外貿出口0稅率賬務處理外貿企業0退稅率應該視同內銷計提增值稅,如出口收入為10000元,分錄如下:
借:應收賬款或其他 10000
貸:營業收入 8547.01
應稅稅費-應交增值稅-銷項稅額 1452.99
之前做賬的按9%的做了相同的賬務處理的話,把屬于0稅率的金額算出來,紅色沖回,再按0稅率收入金額計提銷項稅額就可以了。
外貿企業的免抵退的概念及賬務處理?
外貿企業不實行免抵退辦法,而是免退辦法,上個培訓班吧,沒兩天給你講不清楚。
外貿企業出口視同內銷如何抵扣?如果發生出口轉視同內銷處理的話,進項稅不能隨意抵扣,要去國稅出口退稅所辦理申請,批準后才可以抵扣。
外貿企業出口及退稅的帳務處理如何做?1.收到水單并且該批貨物全部結匯的情況下確認收入
2.按照水單上的美圓買入價(就你說的2006.2.15當日的匯率8.2)扣除銀行手續費之后的價格
3.我只說出口退稅那一步吧
借:應收出口退稅
貸:應叫稅金-應收出口退稅
跨年的出口轉內銷賬務處理金額要是不大就沖減5月份的銷售收入,要是金額很大就計入以前年度損益調整 ;直接沖減今年的收入
外貿企業出口轉內銷問題內銷你要交稅的呀。 增值稅發票可以抵扣的。
小規模納稅人能申請進出口經營權嗎
小規模也可以辦理進出口經營權。小規模出口免稅,一般納稅人出口申請退稅。
1、到商務局辦理對外貿易經營者備案登記手續,7天后領取《對外貿易經營者備案登記表》;
2、海關部門辦理報關注冊登記手續,同時去公安局申刻報關專用章,申領海關注冊登記證書,取得十位企業海關編碼;
3、到出入境檢驗檢疫局辦理注冊自理報檢備案登記手續;
4、向海關中國電子口岸申請備案,取得入網許可并預約IC卡;
5、根據預約情況,10-15個工作日后工商、稅務、海關聯合審批發卡,購IC卡、軟件、讀卡器,從而成為中國電子口岸正式會員;
6、辦理外匯管理局進出口核銷備案、進口單位付匯備案手續;
7、外匯管理局外匯賬戶開立申請備案手續;
8、外匯管理局進出口收付外匯申請開通手續;
9、具有一般納稅人資格的出口企業辦理出口退稅登記。
溫馨提示:以上內容僅供參考。
應答時間:2021-03-31,最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
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原為單純的外貿公司,只做出口,現要內銷給國內客戶開發票,具體流程是怎么樣?
1、你直接找國稅專管員申請,稅務局審批后就會安排航天防偽稅控之類的公司給你們安裝開票系統、金稅卡、讀卡器,并做開票員培訓。
2、能不能抵扣,要看你們的增值稅納稅人性質,如果你們是一般納稅人,購入的東西取得了增值稅專用發票,認證相符,就可以抵扣,如果不符合上述條件就不可以。
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