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02 貿易企業出口要交增值稅嗎(外貿公司交什么稅)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-06 00:19:18【】3人已围观
简介口費用進口的費用包括很多內容,如果以FOB條件從國外裝運為基礎,有如下內容:1、國外運輸費用:從出口國港口、機構或邊境到我國邊境、港口、機場等的海、陸、空的運輸費用。2、運輸保險費:上述運輸途中的保險
進口的費用包括很多內容,如果以FOB條件從國外裝運為基礎,有如下內容:
1、國外運輸費用:從出口國港口、機構或邊境到我國邊境、港口、機場等的海、陸、空的運輸費用。
2、運輸保險費:上述運輸途中的保險費用。
3、卸貨費用:這類費用包括碼頭卸貨費、起重機費、駁船費、碼頭建設費、碼頭倉租費等。
4、進口稅貨物在進口環節由海關征收(包括代征)的稅種有:關稅、產品稅、增值稅、工商統一稅及地方附加稅、鹽稅、進口調節稅、對臺貿易調節稅、車輛購置附加費等。
(1)關稅:是貨物在進口環節由海關征收的一個基本稅種。
關稅的計算公式為: 進口關稅稅額=完稅價格(合同的到岸價)×關稅稅率
(2)產品稅、增值稅、工商統一稅、地方附加稅: 都是在貨物進口環節由海關代征的稅種。
產品稅、增值稅和工商統一稅3種稅額的計算方法:
完稅價格=(到岸價格+關稅)/(1-稅率)
應納稅額=完稅價格×稅率
(3)進口調節稅:是對國家限制進口的商品或其他原因加征的稅種。其計算公式為:進口調節稅稅額=到岸價格×進口調節稅稅率
(4)車輛購置附加費:進口大、小客車、通用型載貨汽車、越野車、客貨兩用車、摩托車、牽引車、半掛牽引車以及其他運輸車,均由海關代征車輛購置附加費, 費率是15%。其計算公式是:計費組合價格=到岸價+關稅+增值稅 車輛購買附加費=計費組合價格×15%
上述各種稅金均以人民幣計征。
5、銀行費用。我國進口貿易大多通過銀行付款。銀行要收取有關手續費,如開證費、結匯手續等。
6、進口商品的檢驗費和其他公證費。
7、報關提貨費。
8、國內運輸費。
9、利息支出。即從開證付款至收回貨款之間所發生的利息。
10、外貿公司代理進口費。
11、其他費用,如雜費等。
外貿出公司繳納哪些稅?稅率是多少怎么算?
這要看你是生產性企業自營 出口還是外貿公司貿易性出口。如果是生產型企業,要交增值稅和利潤所得稅,及一些地方性小稅,依據地區及企業性質,總的稅負大約會在10-12%,如果是貿易出口,只要交所得稅及小稅種,稅負大約會在千分之三或以下。不管哪種正常報關出口,都可以憑增值稅發票退稅,退稅率依據海關退稅手冊,紡織品及鞋帽的退稅向來不低
貿易公司一般會有哪些稅收
1、屬于增值稅征稅范圍。
小規模納稅人增值稅征收率為3% 。
一般納稅人增值稅稅率17%。
增值稅由國稅征收
2、城市維護建設稅,城建稅稅率市區的稅率7%;在縣、鎮的稅率5%;在農村的稅率1%。
由地稅征收。
3、教育費附加,3%征收率,由地稅征收。
4、企業所得稅,
查賬征收的按照實際利潤額×25%的稅率計算繳納。經主管國稅審批小型微利企業減按20%稅率計算繳納。
5、對員工的個人所得稅,工資薪金按超額累進稅率5%-45%稅率計算繳納,股東分紅按照唬0%比例稅率計算繳納。由地稅征收
6、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;營業賬簿按件5元貼花;記載資金賬簿按“實收資本”與“資本公積”之和的萬分之五貼花;財產租賃合同按照租金收入千分之一貼花。由地稅征收
7、如果有應稅房產、土地、車船、還應當依法繳納房產稅、土地使用稅、車船稅。由地稅征收
外貿企業需要交增值稅嗎?
1. 如果全部是出口,是可以辦理退稅,不用交增值稅的。
2. 進口內銷的時候是要交增值稅的。
貿易公司要繳多少種稅和費,稅(費)率是多少?
貿易公司分一般納稅人和小規模。如果是一般納稅人,有增值稅17%,進項可以抵扣。還有所得稅。出口業務按產品看是否有退稅和退稅率。如果是小規模,只有營業稅和營業稅附加,發票金額的5.5%,最后也有所得稅。所得稅都是25%。
毛利率=銷售利潤/銷售收入
貿易公司要交那些稅
首先明確兩點:納稅人包括一般納稅人和小規模納稅人,兩者的主要區別是增值稅的計算方法不一樣。一般納稅人是銷項稅額(銷售貨物的銷售額加價外費用*適用稅率)-進項稅額(購進貨物的增值稅可以抵扣)=本期應納稅額,基本稅率是17%;小規模納稅人是的應納稅額=銷售額*適用稅率(一般是3%)。這些都是比較正常的銷售業務,其他有特殊的,按照特殊規定計算。
第二,3個點的增值稅票肯定有。增值稅票最基本的有兩種:增值稅普通發票(一般是小規模企業開具,購進貨物取得此票不得抵扣進項)和增值稅專用發票(一般納稅人取得該票可以抵扣進項)。另外注意小規模企業請稅務機關代開的增值稅專用發票,一般納稅取得該票可以抵扣銷售額(不含增值稅額)的3%。
第四,營業稅和增值稅是不重合的,交增值稅的就不交營業稅,交營業稅的就不交增值稅。增值稅是針對銷售貨物和修理修配勞務征收的,營業稅就是除這些以外的。有些兼營業務分別閥算就分別繳納營業稅和增值稅,而混合銷售則根據稅法來,自己參考稅法來,一般是根據主營來和稅務機關認定來征收那個稅種。
最后建議,剛參加工作的買本稅法書,比如CPA的稅法教材看下,很有幫助的。希望對你有幫助的。
貿易公司 營業稅稅率多少啊
樓主:普通的貿易公司一般是實行的增值稅,因不知你單位具體的業務范圍,給個營業稅稅目稅率表 ,供你學習。
1、營業稅稅目稅率表
稅 目 征收范圍 稅率
一、交通運輸業 陸路運輸、水路運輸 航空運輸、管道運輸、 裝卸搬運 3%
二、建筑業 建筑、安裝、修繕裝飾 及其他工程作業 3%
三、金融保險業 5%
四、郵電通信業 3%
五、文化體育業 3%
六、娛樂業 歌廳、舞廳、 OK 歌舞廳、音樂茶座、臺球 高爾夫球、保齡球、游藝 5%-20%
七、服務業 代理業、旅店業、飲食業 旅游業、倉儲業、租賃業 廣告業及其他服務業 5%
八、轉讓無形資產 轉讓土地使用權、專利權 非專利技術、商標權、 著作權、商譽 5%
九、銷售不動產 銷售建筑物及其他土地附著物 5%
2、營業稅的計算基數是企業當期全部營業收入,除在發票上明確記載的價格折扣外,不能抵減任何項目。
營業稅額額=營業收入*相應的稅率
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