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04 進出口貿易公司退稅怎么做(收到出口退稅時如何記賬)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-15 13:35:09【】8人已围观
简介稅、消費稅的征收范圍,包括除直接向農業生產者收購的免稅農產品以外的所有增值稅應稅貨物,以及煙、酒、化妝品等11類列舉征收消費稅的消費品。2、必須是報關離境出口的貨物。所謂出口,即輸出關口,它包括自營出
《海關進出口貨物減免稅管理辦法》
第五條
有下列情形之一,主管海關不能在本條第一款規定期限內出具確認意見的,應當向減免稅申請人說明理由:
(二)需要對貨物進行化驗、鑒定等,以確定其是否符合有關進出口稅收優惠政策規定的。
有本條第二款規定情形的,主管海關應當自情形消除之日起10個工作日內,出具進出口貨物征稅、減稅或者免稅的確認意見,并制發《征免稅確認通知書》。
收到出口退稅時如何記賬?
收到出口退稅時如何記賬?
退稅機關確認應退稅額后,
借:其他應收款——應收出口退稅(增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到退稅款后
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收出口退稅(增值稅)
收到出口退稅如何做憑證1、收到出口退稅做憑證的方法:借:銀行存款 貸:應交增值稅-出口退稅
2、憑證又稱會計憑證,是指能夠用來證明經濟業務事項發生、明確經濟責任并據以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。
3、它可以分為兩大類:即原始憑證和記賬憑證。
所謂原始憑證,又稱單據,是在經濟業務事項發生或者完成時填寫的,用來證明經濟業務事項已經發生或者完成,以明確經濟責任并用作記賬原始依據的一種憑證,它是進行會計核算的重要資料。
所謂記賬憑證,是指會計人員根據稽核無誤的原始憑證及有關資料,按照經濟業務事項的內容和性質加以歸類,并確定會計分錄,作為登記會計賬簿依據的會計憑證。在整個會計核算過程中,會計憑證是第一個關口,如果使用的憑證是虛假的或者是不合法的,那么整個會計核算就不可能是真實的。
收到出口退稅款后,要怎么操作?收到出口退稅款后。直接做賬就OK了。退稅軟體中不用再做任何操作的。退稅軟體的作用只是一個申報退稅的平臺,呵呵
出口退稅如何計算?【出口退稅計算】出口退稅的計算一內資生產企業(含新外商投資企業)實行退稅的計算:
(1)當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期出口貨物 不予免退稅的稅額) (2)當期出口貨物不予免退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×(增值稅稅率-退稅率)。 當生產企業本季度出口銷售額占本企業同期全部貨物銷售額50%及以上,且 季度末應納稅額出現負數時,按下列公式計算應退稅額: (1)當應納稅額為負數且絕對值≥本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價 ×退稅率時: 當期應退稅額=本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率 (2)當應納稅額為負數且絕對值本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價× 退稅率時:應退稅額=應納稅額的絕對值 (二)生產企業以進料加工貿易方式進口料、件加工復出口的,按如下公式 計算退稅: (1)當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格 ×外匯人民幣牌價×(征稅稅率-退稅率)-當期海關核銷免稅進口料 件組成計稅價格×(征稅稅率-退稅率) 公式所列的當期海關核銷免稅進口料件組成計稅價格原則上以核銷時海 關計算免征增值稅的價格掌握。 (2)其余退稅公式按前述公式執行。 上述公式中的本期是指本半年(季、月)或本年,上期是指上 半年(季、月)或上年。 (三)無進出口經營權的生產企業出口退稅的計算 (1)當期出口貨物不予退稅部分=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價 ×(征稅稅率-退稅稅率) (2)當期累計外銷貨物的進項稅額=當期累計全部進項稅額×(當期累計外 銷貨物銷售額÷當期累計全部貨物銷售額) 當期累計外銷貨物的應退稅額=當期累計外銷貨物的進項稅額-當期出口貨物不予退稅部分) (四)對外修理修配的出口退稅計算(外貿企業) 應退稅額=修理修配金額×退稅率。
出口退稅已申報國稅,但現在確認公司收不到出口退稅款怎么辦,如何做賬?收不到退稅款的原因是什么?是不符合退稅條件嗎?那就將來先的分錄做沖減,然后按內銷業務處理。
在計提出口退稅和收到出口退稅這兩塊,應交稅費-出口退稅期末有余額表示了什么?
計提出口退稅后,,月末最好把出口退稅期末余額結轉。
如:借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
收到出口代理公司的出口退稅款如何做會計分錄1.按批準的應免抵稅額、應退稅額進行會計處理。
企業在進行出口貨物退稅申報時,不作賬務處理。在收到主管國稅機關出具的《生產企業出口貨物免抵退稅審批通知單》后,根據批準的應退、應免抵稅作如下會計分錄:
借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(批準的應退稅額)
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納增值稅,即批準應免抵稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
2.按當期《生產企業出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報表》上的申報數分別以下三種情況進行會計處理:
(1)申報的應退稅額=0,申報的應免抵稅額>0時,作如下會計分錄:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
(2)申報的應退稅額>0,且免抵稅額>0時,作如下會計分錄:
借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
(3)申報的應退稅額>0,申報的免抵稅額=0時,作如下會計分錄:
借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
企業在收到出口退稅時作如下會計分錄:
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收出口退稅款——增值稅
當月收到出口退稅聯可以在次月申報退稅嗎只要收匯了,并且拿到報關單,就可以申報退稅.
出口退稅如何交稅出口退稅要交稅?出口退稅的企業交增值稅,如果有應交增值稅,就沒有退稅;沒有退稅,就得交增值稅。
外貿企業出口退稅記賬與申報記賬時有進項轉出,收到出口退稅
申報時反映這個嗎?
是反映在增值稅申報表的。 填在主表上。 填的金額是本月稅務拿到的退稅匯總表上金額。(就是說你上月 出口申報的進項轉出)
能做到賬與增值稅申報表一致嗎?
是一致的。如果不一致說明 你帳目或報表有問題。呵呵
我查了很多人說不用反映在增值稅申報表上,但是審計的說要一致.
你所說的很多人 都應該是...
但是審計他說出來是有一定水準的,他們不懂 還出來查個P的帳.哈哈
還有你那100分 很誘人。
貿易公司怎么退稅
問題一:關于外貿公司如何出口退稅? 樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。
兩種模式:
1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票金額)給到工廠。貴司拿著報關單,退稅聯,發票申請退稅。貴司在這里充當了一個代理的角色(浮前市場上的代理公司都是這種模式)
2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進項,還是以貴司名義操作出口報關,結匯,核銷,拿著報關單,退稅聯直接向國稅局申報退稅,不用發票了。樓主問的就是這種情況。
兩者的區別就是第一種不用經過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點點賦加稅而已。
問題二:貿易公司怎樣辦理退稅 貿易公司辦理退稅如下:有關證件的送驗及登記表的領取 企業在取得有關部門批準其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業退稅登記。退稅登記的申報和受理 企業領到“出口企業退稅登記表”后,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業公章和有關人員印章后,連同出口產品經營權批準文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤后,即受理登記。填發出口退稅登記證 稅務機關接到企業的正式申請,經審核無誤并按規定的程序批準后,核發給企業“出口退稅登記”。出口退稅登記的變更或注銷 當企業經營狀況發生變化或某些退稅政策發生變動時,應根據實際需要變更或注銷退稅登記。出口退稅附送材料:報關單。報關單是貨物進口或出口時進出鄲企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。結匯水單或收匯通知書:屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。
問題三:外貿公司退稅怎么計算 現行匯率6.06來計算,算式如下:
1、利潤=出口美金貨值*匯率-RMB貨值(需支付工廠的RMB價)+RMB貨值/1.17*退稅率-這票貨出口報關時所產生的RMB費用
退稅部分=RMB貨值/1.17*退稅率
2、以您上面的美金價和RMB來計算,如下:
利潤:1*6.05-1+1/1.17*0.16=5.186元
退稅:1/1.17*0.16=0.137元
3、退稅:必須等到退單下來,與所開的RMB增值稅票一起提交國稅,一般情況下至少出運后兩個月才能拿到退稅。
不過樓上的RMB價
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