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01 外貿企業勾選退稅認證(外貿企業在發票綜合服務平臺(發票勾選確認平臺)中對退稅發票做勾選確認時沒有退稅勾選模塊,該如何解決?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-30 00:19:19【】3人已围观
简介外貿企業出口退稅進項發票怎么認證1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平臺,進行發票勾選。 2、由于進項勾選與退稅勾
外貿企業出口退稅進項發票怎么認證
1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平臺,進行發票勾選。
2、由于進項勾選與退稅勾選都在這個平臺上,因此在做出口退稅發票勾選時,一定要選擇“退稅勾選”,在退稅勾選模塊中進行操作,千萬別選錯。
3、先進行勾選發票,根據實際情況,選擇“發票退稅勾選”或“退稅批量勾選”,進入到勾選界面。輸入篩選信息后,點擊查詢。在列出的發票清單中,選擇需要勾選的發票,復核無誤后,點擊“提交”。這樣,發票勾選就完成了。
4、接下來,選擇“退稅確認勾選“,您會發現,剛剛已經勾選的發票信息列在了待確認清單中,再次復核勾選的發票是否是需要辦理出口退稅的發票,確認無誤后,點擊“確認”。這樣,退稅勾選就完成了。
5、最后,選擇“退稅勾選統計“,查看退稅勾選結果。建議打印退稅發票統計表,與紙質發票抵扣聯對應后保存,待辦理出口退稅業務。
6、最后再說明一點,發票勾選認證完成后,不代表馬上可以辦理出口退稅。一般來說,從發票勾選認證完成,到可以辦理出口退稅,中間間隔30-60天。企業可以登錄出口退稅綜合服務平臺查詢業務進度,具體路徑為“外部數據-發票信息”,輸入進貨憑證號,查詢發票狀態。已經認證成功的發票,“認證信息”為“是”,當“相符信息”為“相符”時,企業就可以辦理出口退稅業務了。
外貿企業增值稅平臺退稅勾選沒有怎么辦
外貿企業增值稅平臺退稅勾選沒有,重新刷新
倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發票,勾選時,一定選擇用于出口退稅,沒有勾選選項需要進行刷新頁面,重新勾選即可
117、外貿企業用于退稅的專票做了抵扣勾選,該如何操作才能正常辦理退稅?
自發票管理系統升級到2.0后(2019.11),對于認證或勾選的發票開始按用途進行清分傳輸,即采用掃描認證或抵扣勾選的用途為“抵扣”,采用退稅勾選的用途為出口退稅。對于用途為“出口退稅的”發票不再傳輸到審核系統。如果外貿企業把用于退稅的發票做了抵扣勾選,應按如下順序進行操作:
(1)能夠撤銷勾選或簽名確認的或能夠回退所屬期的就撤銷或回退所屬期并重新勾選退稅
(2)不能重新勾選的,可以開具紅字發票信息表并讓供貨商開具紅字發票沖減,然后重新開具發票,對于重新開具的發票做退稅勾選;
(3)如果上面2點都不能操作的,則向稅務局申請進項稅額轉出核實函。即向主管稅局稅源管理科申請進項稅額轉出核實,如果已經抵扣進項稅的應先轉岀。稅源管理科核實該發票未用于抵扣后,會將《增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函》發送給出口退稅審核系統。企業申請退稅,稅局用該核實函進行出口退稅審核(在異地協作平臺中操作核實函,企業再申報退稅即可)
外貿企業當月認證了進項稅額當月就可以退稅嗎?如果當月不認證當月就不可以退稅嗎?
可以退稅,只是不在認證當月,貨物出口后,開好出口發票拿到報關資料后可以申請退稅。一般情況下是當月認證的就必須當月抵扣,退稅的,認證不抵扣,填寫增值稅申報表時,核定退稅的部分填寫在退稅欄里,不予退稅部分,填寫在進項轉出欄里。
拓展資料
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額征收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責征收,稅收收入中50%為中央財政收入,50%為地方收入。進口環節的增值稅由海關負責征收,稅收收入全部為中央財政收入。
2017年7月1日起,簡并增值稅稅率有關政策正式實施,原銷售或者進口貨物適用13%稅率的全部降至11%,這個調整會涉及農產品、天然氣、食用鹽、圖書等23類產品。
2018年3月28日,國務院常務會議決定從2018年5月1日起,將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%,將交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%。
2019年4月1日起,增值稅一般納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物的稅率、境外旅客購物離境退稅物品的退稅率等均有不同程度下降。
外貿企業在發票綜合服務平臺(發票勾選確認平臺)中對退稅發票做勾選確認時沒有退稅勾選模塊,該如何解決?
需確認退在稅局退稅備案成功,自己計算機系統安裝的退稅等稅務軟件成功并升級到位
退稅勾選認證填增值稅申報表怎么填
外貿企業取得的用于出口退稅的增值稅專用發票,必須先按有關規定進行認證。
在進行增值稅日常納稅申報時,將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。
如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的貨物最終改為內銷,那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”。
外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
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