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01 外貿公司內銷外銷一起做(請問,外貿企業一般要求全部外銷嗎,如果既有內銷又有外銷是如何進行帳務處理)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-07 12:39:19【】1人已围观
简介同時做外貿和內銷LZ,我來幫你分析一下吧。本人是做外貿的。1。外貿,一般外貿可能要付出的比較多,但外貿一般來說,單子相對內貿數量大,而且利潤高一些,而且付款相對內貿來說比較好些。而且最好的是外貿不用應
同時做外貿和內銷
LZ, 我來幫你分析一下吧。本人是做外貿的。
1。外貿,一般外貿可能要付出的比較多,但外貿一般來說,單子相對內貿數量大,而且利潤高一些,而且付款相對內貿來說比較好些。 而且最好的是外貿不用應酬,即使外國客戶也比較好應付。
2。內貿,現在經濟危機下,我相信很大一部分原先做外貿的也轉入了內貿,這樣,內貿的竟爭就會更加加據。。內貿的數量,和利潤相對外貿小。而且現在國內市場要錢是個很要命的問題。應酬也是很頭疼的事情。。
你目前的情況是:你可以先接下,外貿的師傅的單子先做著,外貿客戶來你就先跟著。如果你覺得你對內貿熟悉,而且現在經濟危機外貿不好做的話。。只有一種辦法:那就是先主要做內貿,因為你現在對內貿比較熟悉。。但外貿不能丟。。因為搞不好哪天外貿又有好行情。。一些專業術語什么的,該記的還要記。怕哪天丟了這些知識就比較可惜了。。
個人意見,僅供參考。。
外貿企業既有出口又有內銷如何賬務處理,
外貿企業既有出口又有內銷如何賬務處理,
注意采購開過來的增值稅轉用發票必須保證內銷的和外銷的分開,不然會嚴重影響本人的出口退稅。至于帳務處理和書上是一樣的。
外貿企業出口貨物轉內銷處理如下:
1、退稅部門發現外貿企業需要出口轉內銷處理,應填制《關于出口貨物未按規定期限申報視同內銷征稅的通知》兩份(企業一份、征收分局一份);企業自行發現出口轉內銷,應填制《出口貨物未按規定期限申報視同內銷征稅申報明細表》三份(退稅部門一份、企業收分局一份);
2、企業還應按“(出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價)÷(1+法定增值稅稅率)”計算填稅申報表的應稅貨物銷售額,在增值稅納稅申報表“附表一”第4欄“未開具發票“欄藍字列,同時按“出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價”在“附表一”第17欄用紅字沖減已申的“免稅貨物銷售額”。匯率出口當日的匯率計算。
3、企業按以上規定進行調整后,在辦理納稅申報時,提供帳務調整帳頁和記帳憑證復件,并加具“此件與原件相符”的意見并加蓋企業公章,同時填報《出口貨物未按規定期限申報視同內銷征稅申報明細表》一式三份給主管征收分局,主管征收經確認蓋章后自留份,退回兩份給企業,企業自留一份,另一份由企業辦理退稅申報時報送退稅部門;
4、對企業視同內銷征稅的出口貨物,其進項稅額可予以抵扣。若企業已辦理退稅貨物轉內銷征稅,將已退稅款返納后,該筆貨物原用于退稅的憑證不能退還企業,企業應填制《出口已退稅貨物轉內銷征稅進項稅額抵扣表》一式三份(征收分局、企業、退稅部門各一份)
經退稅部門加具意見后,作為抵扣依據,并將表中所列專用發票影印加具“此件與原件符”意見后,加蓋企業公章。一張專用發票部分貨物需視同內銷征稅時,企業也應填制《出口已退稅貨物轉內銷征稅進項稅額抵扣表》處理。
出口轉內銷賬務處理你取得的進項稅要抵扣,一般規定是把你的出口關單和相應的發票到片管那里讓做一個抵扣備案,而有些地方國稅麻煩就不要你備案,這個視各地的稅務部門的辦事流程了
你的進項可以抵,同時你的出口收入為含稅價,換成不含稅價,做收入,那個稅就是你的銷售項稅
銷售項-你的抵扣進項交增值稅,就是這樣做。
出口視同內銷賬務處理(1)采購出口商品時
借:商品采購—出口商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(2)商品驗收入庫時
借:庫存商品—出口商品
貸:商品采購—出口商品
(3)貨物報關出口,以FOB價格確認外銷收入
借:應收賬款—應收
外匯
賬款-客戶
貸:主營業務收入-出口收入
(4)結轉出口商品成本
借:主營業務成本-出口商品
貸:庫存商品—出口商品
(5)出口未申報退(免)稅,按內銷征稅時
借:主營業務收入-出口收入
貸:主營業務收入-內銷收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
外貿企業出口轉內銷,一個本年,一個跨年的賬務怎么處理(一)本年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅
沖減出口銷售收入,增加內銷銷售收入時,借記“主營業務收入——出口收入”科目,貸記“主營業務收入——內銷收入”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額,借記“主營業務成本”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目。
注意事項:1.對于單證不齊視同內銷征稅的出口貨物,在賬務上沖減出口銷售收入的同時,應在“出口退稅申報系統”中進行負數申報,沖減出口銷售收入。2.對于單證不齊視同內銷征稅的出口貨物已在“出口退稅申報系統”中進行負數申報的,由于申報系統在計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”時已包含該貨物,所以在賬務處理上可以不對該貨物銷售額乘以征退稅率之差單獨沖減“主營業務成本”,而是在月末將匯總計算的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”一次性結轉至“主營業務成本”中。
(二)上年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅
按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額,借記“以前年度損益調整”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進項稅額轉出,借記“以前年度損益調整(紅字)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字)”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)(紅字)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(紅字)”科目。
注意事項:1.對于上年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅的出口貨物,在賬務上不進行收入的調整,在“出口退稅申報系統”中也不進行調整。2.在填報《增值稅納稅申報表》(附表二)時,不要將上年單證不齊出口貨物應沖減的“進項稅額轉出”與本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”混在一起,應分別體現。3.在錄入“出口退稅申報系統”(增值稅申報表專案)中的“不得抵扣稅額”時,只錄入本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,不考慮上年單證不齊出口貨物應沖減的“進項稅額轉出”。
外貿出口0稅率賬務處理外貿企業0退稅率應該視同內銷計提增值稅,如出口收入為10000元,分錄如下:
借:應收賬款或其他 10000
貸:營業收入 8547.01
應稅稅費-應交增值稅-銷項稅額 1452.99
之前做賬的按9%的做了相同的賬務處理的話,把屬于0稅率的金額算出來,紅色沖回,再按0稅率收入金額計提銷項稅額就可以了。
外貿企業的免抵退的概念及賬務處理?
外貿企業不實行免抵退辦法,而是免退辦法,上個培訓班吧,沒兩天給你講不清楚。
外貿企業出口視同內銷如何抵扣?如果發生出口轉視同內銷處理的話,進項稅不能隨意抵扣,要去國稅出口退稅所辦理申請,批準后才可以抵扣。
外貿企業出口及退稅的帳務處理如何做?1.收到水單并且該批貨物全部結匯的情況下確認收入
2.按照水單上的美圓買入價(就你說的2006.2.15當日的匯率8.2)扣除銀行手續費之后的價格
3.我只說出口退稅那一步吧
借:應收出口退稅
貸:應叫稅金-應收出口退稅
跨年的出口轉內銷賬務處理金額要是不大就沖減5月份的銷售收入,要是金額很大就計入以前年度損益調整 ;直接沖減今年的收入
外貿企業出口轉內銷問題內銷你要交稅的呀。 增值稅發票可以抵扣的。
您好,外貿企業內銷和外銷分開做,是指做兩套賬還是購貨分兩個科目呢?
是指購貨、銷貨要分別設置明細科目核算。例:
1.購買外銷貨物
借:庫存商品—外銷—A商品
應交稅費—應交增增稅(外銷進項稅)
貸:應付賬款—甲公司
2.銷售
借:應收賬款
貸:主營業務收入—外銷收入
3.結轉外銷成本
借:主營業務成本—外銷成本
貸:庫存商品—外銷—A商品
進出口貿易公司可以做內銷嗎
所謂的外貿公司其實只是普通的貿易公司擁有了進出口權,因此內外貿都是可以做的。但是要有進出口權
其次,貿易公司是有營業范圍的,不是所有的都能做的,除非注冊資金非常雄厚,雄厚到已經變成集團公司的地步了,才可以涉及多個不同領域,但是也不是所有的行業。
另外,如果沒有銷售,每個月就是零申報,給國家是沒有所謂規費的,其中產生的一些零星費用不計的話,沒銷售就不用交稅,只是3個月無銷售的話,國家就會懷疑你在偷稅漏稅,如果你沒有關系可能就要來查你的帳了。查實你并沒有違規,確實是生意不好,也會在一定時期之后要你注銷,因為他們認為你不為國家產生稅費,不為國民經濟增加效益,還占用了一定的社會資源,這樣的企業留著也沒用。
請問,外貿企業一般要求全部外銷嗎,如果既有內銷又有外銷是如何進行帳務處理
外貿企業指的是主要從事進出口業務,也可以進行內銷業務的。
內銷業務的帳務處理增值稅可以抵扣。這個過程需要仔細研究。
抵扣和退稅是兩碼事,最好找相當資料多了解下。
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