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01 外貿公司如何出口退稅(外貿公司出口退稅的一般流程?請詳解,越詳細越好)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-18 13:52:15【】3人已围观
简介關于外貿公司如何出口退稅?樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。兩種模式:1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票
關于外貿公司如何出口退稅?
樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。
兩種模式:
1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票金額)給到工廠。貴司拿著報關單,退稅聯,發票申請退稅。貴司在這里充當了一個代理的角色(目前市場上的代理公司都是這種模式)
2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進項,還是以貴司名義操作出口報關,結匯,核銷,拿著報關單,退稅聯直接向國稅局申報退稅,不用發票了。樓主問的就是這種情況。
兩者的區別就是第一種不用經過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點點賦加稅而已。
外貿公司出口退稅的一般流程?請詳解,越詳細越好
出口退稅資格的認定外貿企業應在商務廳辦理進出口業務備案登記之日起30日內填寫《出口貨物退(免)稅認定表》,并攜帶以下資料到國稅局進出口稅收管理處辦理認定登記。
1.企業法人營業執照;
2.國稅機關核發的稅務登記證;
3.增值稅一般納稅人資格認定申請審批表;
4.對外貿易經營者備案登記表或者代理出口協議;
5.自理 報關 單位 報關 注冊登記證書;
6.銀行開戶證明;
7.企業法定代表人身份證。
擴展內容:
企業出口銷售貨物后,符合相應的規定,就可以申請退稅。退稅的手續比較麻煩,需要先在退稅系統內申報,再遞交相關資料。當然,如果要申請退稅,我們得先安裝退稅系統,下面教大家:如何安裝生產企業出口退稅申報系統。
1.去各大國稅官網下載“生產企業出口退稅申報系統”的安裝包,下載好的安裝包是一個壓縮文件,最后面的數字就是系統的版本。下載好安裝包后,雙擊壓縮文件,雙擊后,頁面會彈出一個程序,雙擊此程序;
2.雙擊程序后,頁面會彈出安裝提示對話框,點擊【下一步】;
3.點擊下一步后,頁面會彈出許可提示,點擊【是】;
4.點擊【是】之后,頁面會彈出“出口退稅免費服務”對話框,選擇【同意】,再點擊【下一步】;
5.點擊【下一步】后,頁面會彈出安裝路徑的提示,一般默認安裝在C盤,如果不想安裝在C盤,也可以選擇安裝在其它盤,選擇好后,點擊【下一步】; 選擇好路徑后,頁面又會彈出一個程序文件夾,一般默認即可,直接點擊下一步;
6.都選擇好后,程序就開始安裝了,等待幾分鐘,安裝成功后,頁面會彈出安裝完成的提示,點擊【完成】; 點擊完成后,再等幾分鐘,頁面就會彈出登錄界面,輸入用戶名、密碼,即可登錄進系統了。
外貿公司退稅怎么算?
問題一:外貿公司如何計算FOB價 ,退稅 在不考慮利潤的情況下,FOB這樣計算:
不含稅價30元,但出口必須要有增值稅發票,含稅攻就是30x1.17=35.10.
退稅率是13%,退稅金額為:(35.10/1.17)x13%=3.90.
每件運雜費成本為:4000/5000=0.80
總成本為:35.10-3.90+0.8=32.00
FOB美元價為:32/6.8=US$4.71
運雜費通常是不開增值稅發票的,也不參與退稅,這樣要合算一些。因為增值稅是17%,而退稅只有13%,相抵消還要凈上4%的稅。若將運雜費也開入增值稅發票中,就等于運雜費還要交4%的稅。因此退稅就是30*0.13=3.90
表面上看,退稅3.965元比3.90元更有利,但開增值稅發票需要另外付稅錢的(除非有別的開票途徑),前者每件需要付開票稅錢30.5*0.17=5.185元,后者需開票稅錢30*0.17=5.10元,少付0.085元。前者除去多退稅的0.065,每件實際多付稅錢0.02元。
A公司可以開增值稅發票,但他們出口貨物需要的增值稅發票只能由別的公司開給他們。
問題二:外貿企業出口退稅如何計算? 例如采購商品100萬,銷售價格110萬。均不含增值稅,不考慮其他因素。
如果在國內銷售,收取的價款是110*1.17=128.7萬。
出口時,你只能取得110萬價款。
免的是增值稅銷項稅額。即不用繳納110*0.17=18.7萬 增值稅銷項稅額。
退得是增值稅進項稅額。你采購商品支付117萬,其中退給你的是17萬進丁稅中的部分。
退給你100*5%=5萬進項稅。剩余的進項稅需要轉出。計入成本。實際上你的成本是112萬。
還有不懂追問
問題三:外貿公司出口退稅如何計算 退稅金額=開票金額/1.17*產品退稅率,開票金額就是工廠開出的含稅增值稅發票上面的金額。
問題四:外貿公司出口退稅的計算 不知道你是出口什么產品,一般開川17%的增值稅發票只需要收8個點的錢.另外出口退稅也要看具體的產品.產品不一樣出口退稅額度也不一樣.
我們是做LED的,一般要求供應商開立17%的增值稅發票供應商只需要收8個點的錢,我們出口退稅可以退15%.如果我跟你其他情況一樣,那我的利潤是2000*匯率*1+10000*0.07(其中七個點是退稅所得)-10000-800(開立17%增值稅發票所需的錢)-4000。
交了增值稅了就不需要再交其他的稅了。
問題五:外貿公司退稅怎么計算 現行匯率6.06來計算,算式如下:
1、利潤=出口美金貨值*匯率-RMB貨值(需支付工廠的RMB價)+RMB貨值/1.17*退稅率-這票貨出口報關時所產生的RMB費用
退稅部分=RMB貨值/1.17*退稅率
2、以您上面的美金價和RMB來計算,如下:
利潤:1*6.05-1+1/1.17*0.16=5.186元
退稅:1/1.17*0.16=0.137元
3、退稅:必須等到退單下來,與所開的RMB增值稅票一起提交國稅,一般情況下至少出運后兩個月才能拿到退稅。
不過樓上的RMB價是不是錯了啊, 有這么高的利潤嗎?這種換匯率可是超出正常的范圍了, 國稅肯定會查的。
問題六:關于外貿公司如何出口退稅? 樓主,你好,貴司有進出口權,又是一般納稅人,是可以去做退稅的。
兩種模式:
1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內貿關系,貴司操作出口報關,收匯動作,結匯把成本(工廠發票金額)給到工廠。貴司拿著報關單,退稅聯,發票申請退稅。貴司在這里充當了一個代理的角色(浮前市場上的代理公司都是這種模式)
2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進項,還是以貴司名義操作出口報關,結匯,核銷,拿著報關單,退稅聯直接向國稅局申報退稅,不用發票了。樓主問的就是這種情況。
兩者的區別就是第一種不用經過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點點賦加稅而已。
問題七:如何計算貿易出口退稅 「先征后退」是指生產企業自營出口或委托代理出口的貨物,一律先按照增值稅暫行條例規定的征稅率征稅,然后由主管出口退稅業務的稅務機關在國家出口退稅計劃內按規定的退稅率審批退稅。目前,外商投資企業出口貨物退稅辦法包括「先征后退」和「免、抵、退」稅。
一、計稅依據。
「先征后退」辦法按照當期出口貨物離岸價乘以外匯人民幣牌價計算應退稅額。
「離岸價」(英文編寫為FOB價)是裝運港船上交貨價,但這個交貨價屬于象征 *** 貨,即賣方將必要的裝運單據交給買方按合同規定收取貨款,買賣雙方風險劃分都是以貨物裝上船為界限。因此,FOB價是由買方負責租船訂艙,辦理保險支付運保費。
最常用的FOB、CFR和CIF價的換算方法如下:
FOB價=CFR價-運費=CIF價×(1-投保加成×保險費率)-運費
因此,如果企業以到岸價格作為對外出口成交的,在貨物離境后,應扣除發生的由企業負擔的國外運費、保險費傭金和財務費用;以CFR價成交的,應扣除運費。
二、計算方法
1、一般貿易
(1)計算公式:
當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額+當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅率-當期全部進項稅額
當期應退稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅稅率
(2)以上計算公式的有關說明:
①當期進項稅額包括當期全部國內購料、水電費、允許抵扣的運輸費、當期海關代征增值稅等稅法規定可以抵扣的進項稅額。
②外匯人民幣牌價應按財務制度規定的兩種辦法確定,即國家公布的當日牌價或月初、月末牌價的平均價。計算方法一旦確定,企業在一個納稅年度內不得更改。
③企業實際銷售收入與出口貨物報送但、外匯核銷單上記載的金額不一致時,稅務機關按金額大的征稅,按出口貨物報關單上記載的金額退稅。
④應納稅額小于零的,結轉下期抵減應交稅額。
問題八:外貿企業如何計算出口退稅的,最好能舉例說明? 呵呵!這個人應該 問你的 稅務 及 海關!
一般應該是 出口的 總價(給對方開發票的總價)乘以 退稅率……與國內增值稅計算方法不一樣哦……
問題九:外貿-出口退稅如何計算 假設 計稅金額是a,征稅率為b
如果你的發票金額是稅后金額,即100000,那么
計稅金額+征稅額=稅后金額
a+ab=100000
a=100000/(1+b)
退稅額=15%a
=15%x【100000/(1+b)】
如果你的計稅金額就是100000,那么退稅額就是100000x15%=15000
問題十:如何算退稅金額 退稅額=(增值稅發票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。
例如:貨值100萬人民幣,增值稅率為17%,退稅率為13%,則:
1000000/1.17*0.13=111111.11元人民幣
新辦外貿企業,第一次辦理出口退稅需要哪些資料和手續?
新辦外貿企業,第一次辦理出口退稅需要哪些資料和手續?
出口退稅首先你要具備進出口權和一般納稅人資格,出去的時候是通過一般貿易報關出去的,就會有海關給你的核銷退稅單子
一般在報關公司 7-15天能夠從海關出拿回來,然后需要這些資料和手續:
把報關單(退稅聯)增值稅發票抵扣聯 形式發票匯總表一式四份 進貨明細表,出貨明細表,退稅確認書一式三份,資料都準備好然后給國稅就可以了
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